索 引 号:bmczjs-0974-2014-12383 | 发布时间:2014-12-30 16:29:37 | 主题分类:2013年度部门财政决算及三公支出 |
发布机构:印台区人民政府办公室 | 关 键 字: | |
名 称: 铜川市印台区科技局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况说明 |
一、印台区科技局部门概况
印台区科学技术局是区政府主管全区科技工作的综合职能部门,1995年10月设立,内设综合办公室,下辖印台区科技开发中心1个事业单位(2002年8月升级为副科级建制单位)。
1、印台区科技局的主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作方面的方针和政策;拟订全区科技发展中长期规划;研究全区科技促进经济与社会发展问题,拟订区科技发展布局、优先发展领域;研究拟订科学技术管理办法,并组织实施和监督检查。
(2)加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大措施建议,优化科技资源配置。
(3)组织编制、实施全区科学技术发展年度计划;负责自然科学基金、科技攻关、星火和火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化等重大科技专项计划的拟订和组织实施,会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关管理办法,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见,推进科技创新体系建设。
(4)贯彻执行国家高新技术产业化政策,研究拟订全区高新技术发展的措施;推进高新技术产业发展,指导科技产业园区建设。策划、协调、组织用高新技术改造传统产业,培育新兴产业,促进全区产业结构优化和升级。
(5)负责全区科技工作领导小组办公室工作,研究拟定全区重点科技工作及有关的措施,协调各乡镇、各部门具体落实“科教兴区”战略的中长期规划和年度计划。
(6)负责民营科技企业认定,发展和管理工作;负责科技类民办非企业单位业务管理和登记工作。
(7)加强科技合作与交流工作。建立与大专院校、科研单位的友好合作关系,开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交流;负责全区高新技术的引进、吸收、消化、合作、转化及推广工作。
(8)负责全区技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科技奖励、科技保密等工作。拟订科学技术普及规划,推动科普工作发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。
(9)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动农村与农业科技进步。
(10)负责全区对外科技合作与交流工作。
(11)负责全区科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟定全区科技人才队伍建设规划,提出相关建议。
(12)指导乡镇科技管理和有关科研单位的业务工作。
(13)负责科技培训、宣传、信息和统计工作。
(14)承办区政府交办的其他事项。
2、印台区科技局的决算单位构成
纳入印台区科技局2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:铜川市印台区科学技术;⑵事业单位1个:铜川市印台区科技开发中心。
二、印台区科技局2013年度部门决算情况
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计375.13万元。包括:公共预算财政拨款374.92万元,上年结转和结余0.21万元。
2、支出总计375.13万元。包括:基本支出69.25万元,项目支出304.67万元,年末结转和结余1.21万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计373.92万元。包括:基本支出69.25万元,项目支出304.67万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况373.92万元。其中:科学技术管理事务69.25万元、科学技术普及304.67万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.53万元。其中:公务用车运行维护费1.67万元,公务接待费1.86万元。
三、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 374.92 | 一、基本支出 | 13 | 69.25 |
二、政府性基金 | 2 | | 1、工资福利支出 | 14 | 49.27 |
三、事业收入 | 3 | | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | |
四、经营收入 | 4 | | 3、商品和服务支出 | 16 | 19.98 |
五、其他收入 | 5 | | 4、其他资本性支出 | 17 | |
| 6 | | 二、项目支出 | 18 | 304.67 |
| 7 | | 三、经营支出 | 19 | |
| 8 | | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |
本年收入合计 | 9 | 374.92 | 本年支出合计 | 21 | 373.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 22 | |
上年结转和结余 | 11 | 0.21 | 年末结转和结余 | 23 | 1.21 |
收入合计 | 12 | 375.13 | 支出合计 | 24 | 375.13 |
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 373.92 | 69.25 | 304.67 | ||
206 | 科学技术 | 373.92 | 69.25 | 304.67 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 69.25 | 69.25 | | |
2060101 | 行政运行 | 69.25 | 69.25 | | |
20607 | 科学技术普及 | 304.67 | | 304.67 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 304.67 | | 304.67 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
3.53 | | 1.67 | 1.67 | | 1.86 |