一、印台区教育局部门概况
全区现有各级各类学校67所,其中:小学34所(含教学点13所),初中4所,九年一贯制7所,高中1所,职中1所,幼儿园20所;现有在校学生14538人,其中:学前3585人,小学7078人,初中3654人,高中182人,职中39人;现有寄宿制学校17所,寄宿生2292人,其中小学6所、初中3所、九年一贯制6所、高中1所、职中1所。
1、印台区教育局的主要职责
(1)贯彻党和国家教育工作的方针、政策和有关法律法规,制订本区具体实施办法和补充规定。研究提出全区教育改革与发展的战略,拟定教育发展规划、年度计划并组织实施。
(2)综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育。指导协调各乡镇的教育工作。
(3)组织普及九年义务教育,扫除青壮年文盲工作的督导评估;负责教育教学改革和中小学教育教学工作。
(4)统一指导全区各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学等各项业务工作。开展教研活动,推动教育改革,提高教育质量。
(5)主管全区教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准;统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设工作。做好学校干部、教师队伍的培训提高工作。
(6)管理教育专项资金,统筹管理本部门教育经费;负责全区教育经费的分配,检查监督教育经费的使用,组织和推动本区学校建设、改善办学条件。
(7)组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。
(8)规划并指导全区各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(9)协调指导中小学后勤工作;规划、组织和指导全区教育体制改革,研究提出全区各类学校的设置、更名、撤销与调整,指导学校教育教学改革、评估。
(10)组织全区各级各类学校的招生考试工作。会同有关部门制定并下达招生计划,拟定全区中小学教师需求工作计划并组织实施。做好教育事业的各项统计、分析、发布工作。
(11)负责全区中小学的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件。
(12)负责机关及直属单位人事、机构编制、劳动工资等工作,指导教育系统人事制度改革。
(13)协调教育部门与其他部门和单位的关系,共同办好教育,为本区教育事业的发展创造良好的条件。
(14)承办区政府交办的其他工作。
2、印台区教育局的决算单位构成
纳入印台区教育局2013年度决算范围的单位包括:
1、行政单位1个:教育局机关。
2、事业单位30个:职业高中、广阳中小学、泰山中学、金锁中小学、红土中学、阿庄中小学、高楼中学、陈炉中小学、市五中、三里洞中小学、城关教育办、印台教育办、金锁教育办、玉华教育办、红土教育办、阿庄教育办、广阳教育办、高楼教育办、王石凹教育办、陈炉教育办、城关幼儿园、方泉小学、玉华一中小学、玉华第二小学、鸭口高中、王石凹中小学、徐家沟小学、鸭口小学、东坡小学、金华山小学。
二、印台区教育局2013年度部门决算情况
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计28244.28万元。包括:公共预算财政拨款27699.06万元,政府性基金270.52万元,上年结转和结余274.7万元。
2、支出总计28244.28万元。包括:基本支出24077.48万元,项目支出2660.91万元,年末结转和结余1505.89万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计26467.87万元。包括:基本支出23806.96万元,项目支出2660.91万元。
2、公共预算财政拨款支出具体情况26467.87万元。包括:教育管理事务536.14万元,普通教育24820.68万元,职业教育728.71万元,教育费附加382.34万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出45.11万元。其中:公务用车运行维护费8.28万元,公务接待费36.83万元。
三、2013年度部门决算表
(一)收支决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 27699.06 | 一、基本支出 | 13 | 24077.48 |
二、政府性基金 | 2 | 270.52 | 1、工资福利支出 | 14 | 17285.63 |
三、事业收入 | 3 | | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 1779.23 |
四、经营收入 | 4 | | 3、商品和服务支出 | 16 | 4991.08 |
五、其他收入 | 5 | | 4、其他资本性支出 | 17 | 21.54 |
| 6 | | 二、项目支出 | 18 | 2660.91 |
| 7 | | 三、经营支出 | 19 | |
| 8 | | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |
本年收入合计 | 9 | 27969.58 | 本年支出合计 | 21 | 26738.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 22 | |
上年结转和结余 | 11 | 274.7 | 年末结转和结余 | 23 | 1505.89 |
收入合计 | 12 | 28244.28 | 支出合计 | 24 | 28244.28 |
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 26467.87 | 23806.96 | 2660.91 | ||
205 | 教育 | 26467.87 | 23806.96 | 2660.91 | |
20501 | 教育管理事务 | 536.14 | 424.92 | 111.22 | |
2050101 | 行政运行 | 424.92 | 424.92 | | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 111.22 | | 111.22 | |
20502 | 普通教育 | 24820.68 | 22479.43 | 2341.25 | |
2050201 | 学前教育 | 813.03 | 785.29 | 27.74 | |
2050202 | 小学教育 | 13087.91 | 11874.75 | 1213.16 | |
2050203 | 初中教育 | 10257.63 | 9303.06 | 954.57 | |
2050204 | 高中教育 | 662.11 | 516.33 | 145.78 | |
20503 | 职业教育 | 728.71 | 520.27 | 208.44 | |
2050304 | 职业高中教育 | 728.71 | 520.27 | 208.44 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 382.34 | 382.34 | | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 382.34 | 382.34 | |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
45.11 | | 8.28 | 8.28 | | 36.83 |
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