一、印台区文体广播电视局部门概况
区文体广播电视局是区政府机构改革中于2010年12月由原区文体局和区广电局合并而成的区政府序列部门,主要承担全区文化、体育、广播电视事业建设的规划、计划的编制,组织全区群众性文化、体育活动,加强文化市场管理和“扫黄打非”工作,把握正确的舆论导向,为全区经济社会发展营造健康向上的文化环境和舆论氛围的工作职能。整合后的区文广局内设区电视台、区文化市场综合执法队2个正科级机构。局下属基层单位3个,分别是区文化馆、区图书馆、区电影公司。成立文化、体育协会组织7个(其中文化协会3个,即书画家协会、摄影家协会、作协;体育协会4个,即篮球协会、乒乓球协会、羽毛球协会、老年协会),学会1个,即老年书画家学会;文艺社团2个,即中老年合唱团、同声秦腔自乐班。全区建成8个镇办文化站、107个村级文化活动室、3个城市社区文化中心、20个社区文化活动室;文化信息资源共享工程区支中心1个,基层服务站点122个,107个村级广播室、58个行政村农民体育健身工程、10000多套广播电视村村通及4796套广播电视户户通建设工程、107个村级文化共享工程服务点、107个农家书屋和10个数字农家书屋。数字电影放映1284场次/年。
1、印台区文体广播电视局的主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版著作权、体育、广播影视、文物旅游管理工作的方针、政策和法律法规,负责拟定全区文化、新闻出版著作权、体育、广播影视事业和电视宣传、文物旅游管理规定,并组织实施。
(2)拟定全区文化、新闻出版著作权、体育、广播影视事业和电视宣传、文物保护、旅游事业发展的总体、中长期规划及年度计划,并组织实施;协调指导全区文化、体育和广播影视及旅游产业发展工作。
(3)指导和管理全区文化艺术事业和社会文化事业,指导文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;指导和管理全区重大文化、体育和广播影视活动。
(4)拟定全区文化市场发展规划,指导和管理文化市场综合执法工作,依法对全区文化和新闻出版、广播电视、文物旅游市场进行监督、检查和管理,保护经营单位及从业人员的合法权益;负责对全区从事演艺活动和广播电视节目制作民办机构的监管工作。
(5)统筹规划体育发展,负责推行实施全民健身计划、加强体育后备人才队伍建设、全区体育社团的资格审查和组织体育科技成果推广等工作。
(6)组织全区广播电视宣传工作,把握宣传舆论导向;支持、指导、监管区电视台新闻宣传工作,审查节目内容和质量。
(7)负责监管全区广播电视节目、卫星广播电视节目收听、收视和通过信息网络向公众传播的视听节目。
(8)管理全区文物安全和旅游工作,负责全区境内的国家级、省、县级重点文物保护单位工作;依法管理文物密集区、文物保护单位保护范围内进行的建设工程;依法查处破坏文物的违法行为;负责全区旅游行业管理,优化旅游环境,受理旅游者投诉。
(9)指导和管理全区文化、新闻出版著作权、体育、广播影视、文物旅游方面的对外宣传和交流与合作工作;指导和管理全区文化、新闻出版著作权、体育、广播影视、文物旅游相关行业协会工作。
(10)制定全区文化、体育、广播影视、旅游教育培训规划和人才培养计划,提高文体广播电视事业从业人员素质。
(11)承办区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
(12)承办区政府交办的其他工作。
2、印台区文体广播电视局部门的决算单位构成
纳入印台区文体广播电视局2013年度决算范围的单位包括:行政单位1个:印台区文体广播电视局机关;事业单位3个:印台区图书馆、印台区文化馆、印台区城关影剧院。
二、印台区文体广播电视局2013年度部门决算情况
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计607.24万元。包括:公共预算财政拨款601.94万元,上年结转和结余5.3万元。
2、支出总计607.24万元。包括:基本支出587.22万元,项目支出18.02万元,年末结转和结余2万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计605.24万元。包括:基本支出587.22万元,项目支出18.02万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况605.24万元。其中:文化489.19万元、体育41.11万元、广播影视74.94万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.11万元。其中:公务用车运行维护费10.85万元,公务接待费13.26万元。
三、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 601.94 | 一、基本支出 | 13 | 587.22 |
二、政府性基金 | 2 | | 1、工资福利支出 | 14 | 413.82 |
三、事业收入 | 3 | | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 4.87 |
四、经营收入 | 4 | | 3、商品和服务支出 | 16 | 168.53 |
五、其他收入 | 5 | | 4、其他资本性支出 | 17 | |
| 6 | | 二、项目支出 | 18 | 18.02 |
| 7 | | 三、经营支出 | 19 | |
| 8 | | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |
本年收入合计 | 9 | 601.94 | 本年支出合计 | 21 | 605.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 22 | |
上年结转和结余 | 11 | 5.3 | 年末结转和结余 | 23 | 2 |
收入合计 | 12 | 607.24 | 支出合计 | 24 | 607.24 |
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 605.24 | 587.22 | 18.02 | |
207 | 文化体育与传媒 | 605.24 | 587.22 | 18.02 |
20701 | 文化 | 489.19 | 471.17 | 18.02 |
2070101 | 行政运行 | 471.17 | 471.17 | |
2070199 | 其他文化支出 | 18.02 | | 18.02 |
20703 | 体育 | 41.11 | 41.11 | |
2070301 | 行政运行 | 41.11 | 41.11 | |
20704 | 广播影视 | 74.94 | 74.94 | |
2070401 | 行政运行 | 74.94 | 74.94 | |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
24.11 | | 10.85 | 10.85 | | 13.26 |
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