一、印台区工信局概况
区工业和信息化局内设3个股(室),即综合办公室、经济运行股、企业信息产业股。
1、印台区工信局主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设方面的法律法规;研究拟订全区工业和信息化发展的中长期发展规划并组织实施;提出优化产业布局和调整的政策建议,推进信息化和工业化融合。
2、监测和分析全区工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行和信息发展中的有关问题并提出政策建议,承担工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作。
3、负责把握全区工业、信息化固定资产投资规模和方向;提出区级财政性建设资金安排意见;依据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责全区重点工业项目利用国外贷款和国内融资工作;负责工业技改项目运行、监测和资金使用管理等工作。
4、负责全区工业各行业管理和室内装饰装修业、包装行业的管理工作;协调行业之间的关系和行业发展中的重大问题;落实有关行业政策和国家工业行业技术规范和标准;指导工业口各行业协会、学会的业务工作。
5、组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、信息产业等方面的规划、政策和标准;指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步工作,负责全区工业新产品开发、技术创新、项目开发、推广应用等工作;组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程。
6、指导和推进国有工业企业改革和重组。推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责对所属国有工业企业的生产经营和项目建设以及资产的保值增值进行监督。推进现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。会同有关部门加强安全生产管理。
7、负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全区工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、负责全区信息化行业的管理工作;协调解决信息化建设中的重大问题;指导企业信息化、电子商务推广、社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责信息资源的开发利用和社会公共信息资源共享的协调管理;组织和协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用活动与事宜。
9、统筹协调全区信息化基础设施的规划和管理;促进电信网络、广播电视网络的融合;参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网络和部门专用通信网;承担区级财政投资信息化项目和本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核;指导监督各部门、各行业及企业的信息化工作。
10、承担本区网络与信息安全管理责任;负责协调维护信息安全及保障体系建设;指导监督全区政府部门、重点行业的信息化系统与基础信息系统的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的突发事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;负责信息化宣传、普及和人才的培训工作。
11、负责工业、信息化的对外合作和交流。
12、完成区政府交办的其他工作。
2、印台区工信局决算单位构成
纳入印台区工信局2014年度决算范围的单位包括:
行政单位1个:印台区工信局机关;
二、印台区工信局2014年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计900.98万元。包括:公共预算财政拨款533.46万元,政府性基金367.40万元,上年结转和结余0.12万元。
2、支出总计900.98万元。包括:基本支出899.76万元,项目支出1.09万元,年末结转和结余0.13万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计533.45万元。包括:基本支出532.36万元,项目支出1.09万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
⑴按支出功能分类: 2060702科普活动245.70万元;;2150501行政运行286.66万元;2150502一般行政管理事物1.09万元。
⑵按支出经济分类: 30101基本工资23.78万元,30102津贴补贴43.15万元; 30201办公费3.57万元,30202印刷费7.08万元,30203咨询费5.20万元,30204手续费0.04万元,30207邮电费0.50万元,30211差旅费5.00万元,30213维修(护)费4.50万元,30215会议费11.94万元,30216培训费0.50万元,30217公务接待费4.99万元,30218专用材料费8.46万元,30226劳务费5.6万元,30227委托业务费301.98万元,30231公务用车运行维护3.60万元,30299其他商品和服务支出77.49万元; 30304抚恤金10.44万元,30307医疗费6.70万元,30309奖励金3.35万元,30399其他对个人和家庭的补助支出4.49万元,31002办公设备购置1.09万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.59万元,较上年减少0.29万元,减少的主要原因为:压缩经费支出。其中:公务用车购置及运行维护费3.60万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费3.60万元),主要用于运行维护费;公务接待费4.99万元,主要用于公务接待。
三、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
印台区工信局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
533.46 |
一、基本支出 |
13 |
899.76 |
二、政府性基金 |
2 |
367.4 |
1、工资福利支出 |
14 |
66.93 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
24.98 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
807.85 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
1.09 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
900.86 |
本年支出合计 |
21 |
900.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
0.12 |
年末结转和结余 |
23 |
0.13 |
收入合计 |
12 |
900.98 |
支出合计 |
24 |
900.98 |
注: 9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
印台区工信局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
533.45 |
532.36 |
1.09 |
|
206 |
科学技术支出 |
245.70 |
245.70 |
|
20607 |
科学技术普及 |
245.70 |
245.70 |
|
2060702 |
科普活动 |
245.70 |
245.7 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
287.75 |
286.66 |
1.09 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
287.75 |
286.66 |
1.09 |
2150501 |
行政运行 |
286.66 |
286.66 |
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
|
1.09 |
印台区工信局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
533.45 |
532.36 |
1.09 |
|
301 |
工资福利支出 |
66.93 |
66.93 |
|
30101 |
基本工资 |
23.78 |
23.78 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.15 |
43.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
440.45 |
440.45 |
|
30201 |
办公费 |
3.57 |
3.57 |
|
30202 |
印刷费 |
7.08 |
7.08 |
|
30203 |
咨询费 |
5.2 |
5.2 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0.04 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
5 |
5 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.50 |
4.50 |
|
30215 |
会议费 |
11.94 |
11.94 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.99 |
4.99 |
|
30218 |
专用材料费 |
8.46 |
8.46 |
|
30226 |
劳务费 |
5.6 |
5.6 |
|
30227 |
委托业务费 |
301.98 |
301.98 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.60 |
3.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.49 |
77.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.98 |
24.98 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.44 |
10.44 |
|
30307 |
医疗费 |
6.70 |
6.70 |
|
30309 |
奖励金 |
3.35 |
3.35 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.49 |
4.49 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.09 |
|
1.09 |
31002 |
办公设备购置 |
1.09 |
|
1.09 |
3、 “三公”经费支出表
印台区工信局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
8.59 |
0 |
|
3.60 |
0 |
4.99 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况:2014年度国内公务接待累计135批次,公务接待累计1020人,国内公务接待费总额为4.99万元。
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