一、印台区交通运输局概况
1、印台区交通运输局主要职责
承担全区县乡公路配套设施的建设、养护及管理工作,督促、检查、指导村级公路的建设和日常管理工作;负责区域内农村公路的路政管理和超限治理工作。负责县乡公路工程建设、工程质量的管理。负责全区管辖权范围内汽车维修市场监管和营业性客运站场的行业管理。
2、印台区交通运输局决算单位构成
纳入印台区交通运输局2014年度决算范围的单位包括:
行政单位1个:印台区交通运输局;事业单位1个:印台区农村公路管理站。
二、印台区交通运输局2014年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计616.04万元。包括:公共预算财政拨款614.26万元,上年结转和结余1.78万元。
2、支出总计 616.04万元。包括:基本支出343.49万元,项目支出270万元,年末结转和结余2.55万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计613.49万元。包括:基本支出343.49万元,项目支出270万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
⑴按支出功能分类:2140101行政支出343.49万元;2140105公路改建130万元;2140106公路养护140万元。
⑵按支出经济分类:30101基本工资 87.49 万元,30102津贴补贴168.04万元,30103奖金3.25万元,30106伙食补助费7.86万元,30201办公费5.64万元,30202印刷费2.14万元,30204手续费0.12万元,30205水费0.83万元,30206电费0.98万元, 30207邮电费0.55万元,30209物业管理费0.85万元,30211差旅费0.41万元,30213维修(护)费110.89万元,30216培训费0.87万元,30217公务接待费2.26万元,30218专用材料费2.35万元,30225专用燃料费0.54万元,30226劳务费70.3万元,30227委托业务费100万元,30231公务用车运行维护费6.25万元,30299其他商品和服务支出2.23万元,30304抚恤金0.42万元,30305生活补助8.06万元,30309奖励金0.03万元, 30313购房补贴26.12万元,其他对个人家庭的补助支出5万元 。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.51万元,较上年减少7.45万元,减少的主要原因为:控制招待费支出,提高效率,减少不必要的车辆外出。其中:公务用车购置及运行维护费6.25万元(其中公务用车维护费6.25万元),主要用于车辆油费;公务接待费2.26万元,主要用于省市检查。
三、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
印台区交通运输局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 614.26 | 一、基本支出 | 13 | 343.49 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 266.64 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 39.63 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 37.22 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
|
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 270 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 614.26 | 本年支出合计 | 21 | 613.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 | 1.78 | 年末结转和结余 | 23 | 2.55 |
收入合计 | 12 | 616.04 | 支出合计 | 24 | 616.04 |
注: 9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
印台区交通运输局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 613.49 | 343.49 | 270 | |
214 | 交通运输支出 | 613.49 | 343.49 | 270 |
21401 | 公路水路运输 | 613.49 | 343.49 | 270 |
2140101 | 行政运行 | 343.49 | 343.49 |
|
2140105 | 公路改建 | 130 |
| 130 |
2140106 | 公路养护 | 140 |
| 140 |
印台区交通运输局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 613.49 | 343.49 | 270 | |
301 | 工资福利支出 | 266.64
| 266.64
|
|
30101 | 基本工资 | 87.49 | 87.49 |
|
30102 | 津贴补贴 | 168.04 | 168.04 |
|
30103 | 奖金 | 3.25 | 3.25 |
|
30106 | 伙食补助费 | 7.86 | 7.86 |
|
302 | 商品和服务支出 | 307.22 | 37.22 | 270 |
30201 | 办公费 | 5.64 | 5.64 |
|
30202 | 印刷费 | 2.14 | 2.14 |
|
30204 | 手续费 | 0.12 | 0.12 |
|
30205 | 水费 | 0.83 | 0.83 |
|
30206 | 电费 | 0.98 | 0.98 |
|
30207 | 邮电费 | 0.55 | 0.55 |
|
30209 | 物业管理费 | 0.85 | 0.85 |
|
30211 | 差旅费 | 0.41 | 0.41 |
|
30213 | 维修(护)费 | 110.89 | 10.89 | 100 |
30216 | 培训费 | 0.87 | 0.87 |
|
30217 | 公务接待费 | 2.26 | 2.26 |
|
30218 | 专用材料费 | 2.35 | 2.35 |
|
30225 | 专用燃料费 | 0.54 | 0.54 |
|
30226 | 劳务费 | 70.3 | 0.3 | 70 |
30227 | 委托业务费 | 100 |
| 100 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.25 | 6.25 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.23 | 2.23 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.63 | 39.63 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.42 | 0.42 |
|
30305 | 生活补助 | 8.06 | 8.06 |
|
30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
|
30313 | 购房补贴 | 26.12 | 26.12 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5 | 5 |
|
3、 “三公”经费支出表
印台区交通运输局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
8.51 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 2.26 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量6辆。
3.公务接待有关情况:2014年度国内公务接待累计23批次,公务接待累计460人,国内公务接待费总额为 2.26 万元。
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