一、印台区机关事务管理局概况
印台区机关事务管理局成立于2009年8月,为区政府负责管理机关行政和后勤事务工作的直属事业机构。
1、印台区机关事务管理局主要职责
1、根据党和国家的方针政策,结合区直机关的实际情况,研究制定机关后事务勤改革的总体规划、实施方案和规章制度,并组织实施。
2、负责区委、区政府大型会议的后勤保障服务工作。
3、负责区委、区政府大型活动及对外的接待服务保障工作。
4、负责区委、区政府公务用车的管理调配工作。
5、负责区机关大院及区政府家属区管理,统管国有资产,履行其国有资产所有者代表和职能;负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查;确保国有资产的保值、增值。
6、负责区机关大院基本建设规划的审批和房地产管理。
7、负责区机关大院、区政府家属区的行政管理,保证通讯和水、电、暖、气的供应,承担环卫、绿化等服务工作。
8、负责区机关大院及区政府家属区的治安保卫、交通安全和消防工作。
9、组织区机关大院单位的精神文明建设,负责社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生及其他社会活动。
10、负责组织区机关后勤事务干部岗位培训和后勤工作技术培训与管理工作。
11、负责开展机关职工文化娱乐、生活服务等工作。
12、承办区政府交办的其他工作。
2、印台区机关事务管理局决算单位构成
纳入印台区机关事务管理局2014年度决算范围的单位包括:
事业单位2个:印台区机关事务管理局、印台区同官物业管理中心。
二、印台区机关事务管理局2014年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计1448.97万元。包括:公共预算财政拨款1428.86万元,上年结转和结余20.11万元。
2、支出总计1448.97万元。包括:基本支出918.79万元,项目支出506.02万元,年末结转和结余24.16万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计1424.81万元。包括:基本支出918.79万元,项目支出506.02万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
⑴按支出功能分类:2010301行政运行918.79万元; 2010303机关服务285.30万元;2010305专项业务活动211.62万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出9.10万元。
⑵按支出经济分类:30101基本工资145.90万元;30102津贴补贴183.05万元;30201办公费29.73万元;30202印刷费5.60万元;30204手续费0.35万元;30205水费35.27万元;30206电费79.73万元;30207邮电费2.00万元;30208取暖费170万元;30209物业管理费8.25万元;30211差旅费2.60万元;30213维修费288.8万元;30214租赁费1.2万元;30215会议费1.47万元;30216培训费9.33万元;30217公务接待费50.23万元;专用材料费211.62万元 ,30226劳务费2.6万元;30231公务用车运行维护费28.95万元;30299其他商品和服务支出156.67万元;30304抚恤金1.22万元;30305生活补助1.14万元,31003专用设备购置9.1万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出79.18万元,较上年增加9.44万元,增加的主要原因为:公车运行费和公务接待费有所增加。其中:公务用车购置及运行维护费28.95万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费28.95万元),主要用于公务用车的维护、保养及日常事务;公务接待费50.23万元,主要用于全区重要公务接待活动。
三、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
印台区机关事务管理局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1428.86 | 一、基本支出 | 13 | 918.79 |
二、政府性基金 | 2 | 0 | 1、工资福利支出 | 14 | 328.95 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 2.36 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 3、商品和服务支出 | 16 | 587.48 |
五、其他收入 | 5 | 0 | 4、其他资本性支出 | 17 | 9.10 |
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 506.02 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 | 0 |
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 1428.86 | 本年支出合计 | 21 | 1424.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 | 20.11 | 年末结转和结余 | 23 | 24.16 |
收入合计 | 12 | 1448.97 | 支出合计 | 24 | 1448.97 |
注: 9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
印台区机关事务管理局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 1424.81 | 918.79 | 506.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1424.81 | 918.79 | 506.02 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1424.81 | 918.79 | 506.02 |
2010301 | 行政运行 | 918.79 | 918.79 |
|
2010303 | 机关服务 | 285.30 |
| 285.30 |
2010305 | 专项业务活动 | 211.62 |
| 211.62 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.10 |
| 9.10 |
印台区机关事务管理局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 1424.81 | 918.79 | 506.02 | |
301 | 工资福利支出 | 328.95 | 328.95 |
|
30101 | 基本工资 | 145.90 | 145.90 |
|
30102 | 津贴补贴 | 183.05 | 183.05 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1084.4 | 587.48 |
|
30201 | 办公费 | 29.73 | 29.73 |
|
30202 | 印刷费 | 5.60 | 5.60 |
|
30204 | 手续费 | 0.35 | 0.35 |
|
30205 | 水费 | 35.27 | 35.27 |
|
30206 | 电费 | 79.73 | 79.73 |
|
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 |
|
30208 | 取暖费 | 170.00 | 170.00 |
|
30209 | 物业管理费 | 8.25 | 8.25 |
|
30211 | 差旅费 | 2.60 | 2.60 |
|
30213 | 维修(护)费 | 288.8 | 3.50 | 285.3 |
30214 | 租赁费 | 1.20 | 1.20 |
|
30215 | 会议费 | 1.47 | 1.47 |
|
30216 | 培训费 | 9.33 | 9.33 |
|
30217 | 公务接待费 | 50.23 | 50.23 |
|
30218 | 专用材料费 | 211.62 |
| 211.62 |
30226 | 劳务费 | 2.60 | 2.60 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 28.95 | 28.95 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 156.67 | 156.67 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.36 | 2.36 |
|
30304 | 抚恤金 | 1.22 | 1.22 |
|
30305 | 生活补助 | 1.14 | 1.14 |
|
310 | 其他资本性支出 | 9.1 |
| 9.1 |
31003 | 专用设备购置 | 9.1 |
| 9.1 |
3、 “三公”经费支出表
印台区机关事务管理局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
79.18 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 50.23 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量6辆。
3.公务接待有关情况:2014年度国内公务接待累计1025批次,公务接待累计10250人,国内公务接待费总额为50.23万元。
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