一、印台区老龄工作委员会办公室概况
铜川市印台区老龄工作委员会办公室是主管全区老龄工作的直属事业单位。经费为全额财政拨款,现有固定资产24.66万元。
1、 印台区老龄工作委员会办公室主要职责
(1) 认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针政策,拟定我区老龄工作的发展计划和年度工作意见。
(2)组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《陕西省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作,切实维护老年人的权益。
(3)宣传做好老龄工作的重大战略意义,调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策,为区委、区政府制定人口老化对策提供决策依据
(4)负责全区老年优待证的办理工作和高龄补贴的审核发放工作,同时协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。
(5)组织开展老龄工作方面的重大活动,接受上级老龄部门的业务工作指导;同时指导、督促、检查乡镇办事处及其他机关事业单位的老龄工作。
(6)组织、指导老年人参与经济和社会发展,为构建和谐社会发挥余热、再做贡献。
(7)组织开展“老人节”系列活动和其他有益老年人健康的各种文体活动。
(8)总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。
(9)抓好本部门的自身建设。
(10)承办上级老龄工作委员会以及区委、区政府交办的各项工作任务和相关工作.
2、印台区老龄工作委员会办公室决算单位构成
纳入印台区老龄工作委员会办公室2014年度决算范围的单位包括:
事业单位1个:印台区老龄工作委员会办公室
二、印台区老龄工作委员会办公室2014年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计1214.06万元。包括:公共预算财政拨款1205.91万元,上年结转和结余8.15万元。
2、支出总计1214.06万元。包括:基本支出1203.09万元,项目支出2.67万元,年末结转和结余8.30万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计1205.76万元。包括:基本支出1203.09万元,项目支出2.67万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
⑴按支出功能分类: 2010301行政运行31.44万元、2010302一般行政管理事务2.67万元、2080205老龄事务1171.65万元。
⑵按支出经济分类:30101基本工资4.6万元、30102津贴补贴8.61万元、30201办公费4.47万元、30202印刷费2.15万元、30204手续费0.21万元、30207邮电费0.66万元、30211差旅费2.84万元、30215会议费0.11万元、30216培训费1.76万元、30217公务接待费0.54万元、30226劳务费3.6万元、30231公务用车运行维护费1.52万元、30305生活补助1171.65万元、30309奖励金0.38万元、31002办公设备购置2.67万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.06 万元,较上年减少1.16万元,减少的主要原因为:控制缩减开支。其中:公务用车购置及运行维护费1.52万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费1.52万元),主要用于一般公务用车;公务接待费 0.54万元,主要用于一般公务接待。
三、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
印台区老龄工作委员会办公室2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1205.91 | 一、基本支出 | 13 | 1203.09 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 13.21 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 1172.03 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 17.85 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
|
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 2.67 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 1205.91 | 本年支出合计 | 21 | 1205.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 | 8.15 | 年末结转和结余 | 23 | 8.30 |
收入合计 | 12 | 1214.06 | 支出合计 | 24 | 1214.06 |
注: 9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
印台区老龄工作委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 1205.76 | 1203.09 | 2.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 34.12 | 31.44 | 2.67 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 34.12 | 31.44 | 2.67 |
2010301 | 行政运行 | 31.44 | 31.44 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.67 |
| 2.67 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1171.65 | 1171.65 |
|
20802 | 民政管理事务 | 1171.65 | 1171.65 |
|
2080205 | 老龄事务 | 1171.65 | 1171.65 |
|
印台区老龄工作委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 1205.76 | 1203.09 | 2.67 | |
301 | 工资福利支出 | 13.21 | 13.21 |
|
30101 | 基本工资 | 4.6 | 4.6 |
|
30102 | 津贴补贴 | 8.61 | 8.61 |
|
302 | 商品和服务支出 | 17.85 | 17.85 |
|
30201 | 办公费 | 4.47 | 4.47 |
|
30202 | 印刷费 | 2.15 | 2.15 |
|
30204 | 手续费 | 0.21 | 0.21 |
|
30207 | 邮电费 | 0.66 | 0.66 |
|
30211 | 差旅费 | 2.84 | 2.84 |
|
30215 | 会议费 | 0.11 | 0.11 |
|
30216 | 培训费 | 1.76 | 1.76 |
|
30217 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 |
|
30226 | 劳务费 | 3.6 | 3.6 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 1.52 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1172.03 | 1172.03 |
|
30305 | 生活补助 | 1171.65 | 1171.65 |
|
30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 |
|
310 | 其他资本性支出 | 2.67 |
| 2.67 |
31002 | 办公设备购置 | 2.67 |
| 2.67 |
3、“三公”经费支出表
印台区老龄工作委员会办公室2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
2.06 |
| 1.52 | 1.52 | 0 | 0.54 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量 1辆。
3.公务接待有关情况:2014年度国内公务接待累计26批次,公务接待累计115人,国内公务接待费总额为0.54万元。
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