一、印台区宣传部概况
宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门。铜川市印台区精神文明建设指导委员会办公室和对外宣传办公室以及互联网信息办公室设在区委宣传部。属行政单位,经费管理方式为全额预算。
1、印台区宣传部主要职责
①、贯彻执行党的各项路线、方针、政策,制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施,协调全区宣传思想战线各方面的力量,并负责组织实施。
②、指导各镇、办党委和直属党委的宣传工作,协调全区宣传工作步调。
③、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
④、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
⑤、安排部署全区精神文明建设工作,指导、协调群众性创建活动;组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰。
⑥、组织部署全区性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策。
⑦、负责全区对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好记者的接待管理工作,统筹协调互联网的新闻宣传工作。
⑧、协助组织部门了解、考察管理宣传、文化部门副科级以上领导干部。
⑨、负责《印台报导》的采、编、印等工作。
⑩、承办区委和市委宣传部交办的其他工作。
2、印台区宣传部决算单位构成
纳入印台区宣传部2014年度决算范围的单位包括:
行政单位 1个:印台区宣传部
二、印台区宣传部2014年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计 244.95万元。包括:公共预算财政拨款208.35万元,上年结转和结余36.60万元。
2、支出总计244.95万元。包括:基本支出 217.15万元,项目支出0.79万元,年末结转和结余27.01万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计217.94万元。包括:基本支出217.15万元,项目支出0.79万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
⑴按支出功能分类: 2013301行政运行费支出217.15万元,2013302一般行政管理事务支出0.79万元。
⑵按支出经济分类:30101基本工资39.09万元,30102津贴补贴62.60万元,30201办公费27.29万元,30202印刷费13.07万元,30204手续费0.04万元,30207邮电费0.83万元,30211差旅费0.49万元,30215会议费1.41万元,30216培训费1.38万元,30217公务接待费0.41万元,30226劳务费9.26万元,30227委托业务费54.67万元,30231公务用车运行维护费5.95万;30205生活补助0.65万元;31002办公设备购置0.78万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.36万元,较上年增加(或减少)6.63万元,增加(或减少)的主要原因为:缩减会议,减少招待,其中:公务用车购置及运行维护费5.95万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.95万元),主要用于印台报导的采访;公务接待费0.41万元,主要用于省市媒体记者采访和上级部门来调研。
三、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
印台区宣传部2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 208.35 | 一、基本支出 | 13 | 217.15 |
二、政府性基金 | 2 |
| 1、工资福利支出 | 14 | 101.69 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 0.65 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 114.81 |
五、其他收入 | 5 |
| 4、其他资本性支出 | 17 |
|
| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 0.79 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
|
| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
|
本年收入合计 | 9 | 208.35 | 本年支出合计 | 21 | 217.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
上年结转和结余 | 11 | 36.60 | 年末结转和结余 | 23 | 27.01 |
收入合计 | 12 | 244.95 | 支出合计 | 24 | 244.95 |
注: 9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
印台区宣传部2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 217.94 | 217.15 | 0.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 217.94 | 217.15 | 0.79 |
20133 | 宣传事务 | 217.94 | 217.15 | 0.79 |
2013301 | 行政运行 | 217.15 | 217.15 |
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.79 |
| 0.79 |
印台区宣传部2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 217.94 | 217.15 | 0.79 | |
301 | 工资福利支出 | 101.69 | 101.69 |
|
30101 | 基本工资 | 39.09 | 39.09 |
|
30102 | 津贴补贴 | 62.60 | 62.60 |
|
302 | 商品和服务支出 | 114.81 | 114.81 |
|
30201 | 办公费 | 27.29 | 27.29 |
|
30202 | 印刷费 | 13.07 | 13.07 |
|
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 |
|
30207 | 邮电费 | 0.83 | 0.83 |
|
30211 | 差旅费 | 0.49 | 0.49 |
|
30215 | 会议费 | 1.41 | 1.41 |
|
30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 |
|
30217 | 公务接待费 | 0.41 | 0.41 |
|
30226 | 劳务费 | 9.26 | 9.26 |
|
30227 | 委托业务费 | 54.67 | 54.67 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.95 | 5.95 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 |
|
30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 |
|
310 | 其他资本性支出 | 0.78 |
| 0.79 |
31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
| 0.79 |
3、 “三公”经费支出表
印台区宣传部2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
6.36 |
| 5.95 | 5.95 |
| 0.41 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待有关情况:2014年度国内公务接待累计12批次,公务接待累计96人,国内公务接待费总额为0.41万。
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