印台区党校2019年部门预算说明

党校

来源:区财政局 发布时间:2019-02-18 10:17

一、部门主要职责及机构设置

中共铜川市印台区委党校是区委的一个工作部门,直属事业单位,主要进行轮训和培训党员领导干部,有计划地对区级部门科级干部、后备干部和理论骨干、农村党支部书记、村委会主任、乡镇正、副职领导干部等进行系统的马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、党的基本知识、基本路线及方针政策的教育培训,围绕干部培训工作,开展调查研究,科研咨政。

中共铜川市印台区委党校始建于1982年8月,1993年3月,党校由雷家沟迁往北关租用民房办学,2000年8月由北关迁往现址三里洞芳草堤。党校内设办公室、教育处、总务处三个处室。

二、2019年年度工作任务 

1、认真学习贯彻习近平总书记和中、省、市委关于加强和改进新形势下党校工作的重要讲话和意见精神,牢牢把握党校办学的政治方向,抓住理论教育和党性教育的主业,做好区委党校的各项工作。

2、争取各方面支持,继续完成县区党校质量评估标准, 120人报告厅两间;标准教室三间;图书电子阅览室三间;三个标准讨论室。配齐所有教学设备,达到初步教学标准。

3、着力推进师资和干部队伍建设,加强师德师风建设,加强内部管理,尽可能创造条件选派教师到省、市党校参加业务进修。加强科研工作,认真开展贴近我区经济社会发展实际的各类调研活动,为教学和资政提供依据和借鉴。

4、提升综合管理水平,提高培训工作质量。严以治校、严以治教、严以治学,在校内开展“讲政治、强党性;讲学习、强素质;讲纪律、强作风;讲责任、强担当;讲宗旨、强服务”五讲五强活动。

5、加大科研资政力度。

6、下一步计划开发鸭口矿路遥纪念馆教学点、陈炉镇陶瓷旅游开发教学点等系列课件。

7、积极配合区委、区政府中心工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制18人,其中行政编制8人、事业编制10人;实有人员16人,其中行政7人,事业9人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入233.33万元,其中一般公共预算拨款收入233.33万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少133.77万元,主要原因是一人退休,教学楼加固改造基本完成,减少了维修加固费用;2019年本部门预算支出233.33万元,其中一般公共预算拨款支出233.33万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少133.77万元,主要原因是一人退休,教学楼加固改造基本完成,减少了维修加固费用。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入233.33万元,其中一般公共预算拨款收入233.33万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少133.77万元,主要原因是一人退休,教学楼加固改造基本完成;2019年本部门财政拨款支出233.33万元,其中一般公共预算拨款支出233.33万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少133.77万元,主要原因是一人退休,教学楼加固改造基本完成。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出233.33万元,较上年减少133.77万元,主要原因是一人退休,教学楼加固改造基本完成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出233.33万元,其中:

(1)行政运行(2010601)0万元,较上年增加(减少)0万元。

(2)事业运行(2010650)233.33万元,较上年增加(减少)133.77万元,主要原因是主要原因是一人退休,教学楼加固改造基本完成,其中干部教育(2050802)174.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.58万元,机关事业年金缴费(2080506)10.23万元,行政单位医疗(2101101)10.92万元,住房公积金(2210201)12.51万元。

(3)机构运行(2130601)0万元,较上年增加(减少)0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出233.33万元,其中:

工资福利支出(301)181.69万元,较上年增加8.21万元,主要原因是工资标准调整。

商品和服务支出(302)47.72万元,较上年增加35.04万元,主要原因是增加主体班次培训费。

对个人和家庭补助支出(303)1.92万元,较上年减少1.02万元,主要原因是退休一人。

资本性支出(310)2万元,较上年增加(减少)2万元,主要原因是主要原因是增加设备购置费用

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出233.33万元,其中:

机关工资福利支出(501)181.69万元,较上年增加8.21万元,主要原因是工资标准调整。

机关商品和服务支出(502)47.72万元,较上年增加35.04万元,主要原因是增加主体班次培训费。

机关资本性支出(一)(503)2万元,较上年增加(减少)2万元,主要原因是增加设备购置费用。

对个人和家庭补助支出(509)1.92万元,较上年减少1.02万元,主要原因是退休一人。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少2.8万元(100%),减少主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元(0%),减少主要原因是无此项业务;公务接待费0万元,较上年减少1.8万元(100%),减少主要原因是节约开支;公务用车运行维护费0万元,较上年减少1万元(100%),减少主要原因是无公车;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元(0%),减少主要原因是无公车。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排11.72万元,较上年减少0.96万元,主要原因是节约开支。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共88万元,其中政府采购货物类预算56万元、政府采购服务类预算7万元,政府采购工程类预算25万元。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


网络编辑:区财政局
信息审核:刘晓辉

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