印台区文化广电新闻出版局2019年部门预算说明

文广局

来源:印台区财政局 发布时间:2019-02-18 10:21

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共铜川市印台区委 铜川市印台区人民政府关于印发<铜川市印台区政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(铜印发[2015]8号)精神,铜川市印台区文化广电新闻出版局加挂铜川市印台区文物旅游局牌子,是主管全区文化、广播影视、新闻出版和文物旅游工作的区政府直属事业单位。

区文化广电新闻出版局(区文物旅游局)主要职责为:

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、文物旅游管理工作的政策和法律法规,负责拟定全区文化、广播影视、新闻出版、文物、旅游发展办法和管理制度并监督实施。

2、拟定全区文化、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游发展的总体、中长期规划及年度计划,并组织实施;协调指导全区文化、广播影视和旅游产业发展工作。

3、指导和管理全区文化艺术事业和社会文化事业,指导文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;指导和管理全区重大文化及广播影视活动。

4、拟定全区文化市场发展规划,指导和管理文化市场综合执法工作,依法对全区文化和广播影视、新闻出版、文物旅游市场进行监督、检查和管理,保护经营单位及从业人员的合法权益;负责对全区从事演艺活动和广播电视节目制作民办机构的监管工作。

5、组织全区广播电视宣传工作,把握宣传舆论导向;支持、指导、监管区电视台新闻宣传工作,审查节目内容和质量。

6、负责监管全区广播电视节目、卫星广播电视节目收听、收视和通过信息网络向公众传播的视听节目。

7、负责区内各级文物保护单位和文物点的保护工作;负责依法管理文物密集区、文物保护单位保护范围内进行的建设工程工作;负责组织全区文物普查、文物档案资料管理、督促检查重点文物保护等工作;负责检查指导和管理全区文物安全工作,依法查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件;负责监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车和特种旅游项目的设施标准和服务标准工作;负责组织和指导旅游饭店、车、旅游商品生产经营等旅游定点工作;指导全区文物保护、考古发掘和博物馆、旅游政策方面的科研、调研、宣传等工作;负责全区旅游行业管理,优化旅游环境,受理旅游者投诉,依法规划旅游企业经营行为;负责落实旅游教育和培训工作,贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

8、指导和管理全区文化、广播影视、新闻出版、文物旅游方面的对外宣传和交流与合作工作;指导和管理全区文化、广播影视、新闻出版、文物旅游相关行业协会工作。

9、制定全区文化、广播影视、旅游教育培训规划和人才培养计划,提高印台区文化广电新闻出版和文物旅游事业从业人员素质。

10、承办区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作;

11、承办区政府交办的其他工作。

区文化广电新闻出版局(区文物旅游局)设区文管所、区广播电视站和区文化市场综合执法队3个正科级机构,下辖区文化馆、区图书馆、区电影公司和郭秀明纪念馆4个基层单位。

二、2019年年度工作任务 

(一)持续推进公共文化服务体系示范区创建工作

以文化振兴助推乡村振兴。2019年,继续规范并推进基层综合文化服务中心建设,力争达标率100%。开展“百姓大舞台”“百姓春晚”“文化大篷车”等系列群众文化活动不少于150场次。开展“印·响朗诵会”26期,全年实施购买公共文化100场次,深入开展群众性社团文化活动。刊发《印台文苑》4期,编印首部《印台地域文化统览》。

(二)全力做好全域旅游示范区创建工作

1.编制全域旅游规划。

2.持续推进旅游项目建设。

⑴按照5A级景区标准规划和建设金锁关石林景区完成石林景区提升项目一期工程,着力打造集探险体验、健康养生、休闲娱乐为一体的综合景区。

⑵完成孔雀谷景区主干路改造工程,启动亲水体验园项目及门户区改造工程,争取景区旅游公厕、游客服务中心等配套设施项目,争创国家3A级旅游景区。

⑶王石凹煤矿工业遗址启动景区迎宾景观大门、游客服务中心、生态停车场等基础建设项目,力争井下体验项目正式对外运营。

⑷持续推进郭秀明党性教育基地建设。

3.积极开展省、市级乡村旅游示范村及星级农家乐创建评比工作、景区服务质量督查提升工作,不断提高游客满意度,以旅游产业发展助力乡村振兴。

4.2019年旅游人数达388.8万人,旅游综合收入25.59亿元。

(三)常抓不懈,深入推进“扫黄打非”工作

抓好五大专项行动(“秋风、净网、护苗、固边、清源·2019”),确保全区意识形态安全,完成“扫黄打非”进基层标准化建设任务,巩固“扫黄打非”前哨站点。

(四)规范管理,切实做好文物保护工作

持续推进三圣阁保护维修工程和金锁关遗址加固工程;启动姜女祠大殿维修工程,继续开展重兴寺塔倾斜监测工作。

(五)其他

1. 开工建设区影剧院项目。

2. 新增规上文化企业2户。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:印台区文广新局(机关)、印台区图书馆、印台区文化馆、印台区城关影剧院。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制69人,事业编制69人;实有人员69人,事业69人。单位管理的离退休人员35人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年将有线电视网络工程收视费纳入绩效目标管理,覆盖全区18900户,时效指标5年,网络覆盖后将进一步加快区域经济发展步伐,加快村民脱贫致富步伐,满意度达到90%。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1080.57万元,其中一般公共预算拨款收入1080.57万元,2019年本部门预算收入较上年增加69.38万元,主要原因是单位工作人员增加,工资福利支出增加;2019年本部门预算支出1080.57万元,其中一般公共预算拨款支出1080.57万元,2019年本部门预算支出较上年增加69.38万元,主要原因是同上。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1080.57万元,其中一般公共预算拨款收入1080.57万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加69.38万元,主要原因是工作人员增加,工资福利支出增加;2019年本部门财政拨款支出1080.57万元,其中一般公共预算拨款支出1080.57万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加69.38万元,主要原因是工作人员增加,工资福利支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1080.57元,较上年增加69.38万元,主要原因是工作人员增加,工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1080.57万元,其中:

(1)行政运行(2070101)354.19万元,较上年增加36.93万元,主要原因是机关工作人员增加,机关运行经费增加。

(2)图书馆(2070104)95.04万元,较上年减少12.93万元,主要原因是图书馆工作人员退休,工资福利支出减少。

(3)文化展示及纪念机构(2010105)10万元,此科目为本年新增科目,主要原因是财政本批复本单位新申报郭秀明故居维修费。

(4)群众文化(2070109)96.19万元,较上年减少12.3万元,主要原因是文化馆工作人员退休,工资福利支出减少。

(5)其他文化和旅游支出(2070199)45.08万元,较上年减少74.92万元,主要原因是创建国家公共文化服务建设体系示范区工作已完成,此项经费不再拨付。

(6)文物保护(2070204)5万元,此科目为本年新增科目,主要原因是财政本批复本单位新申报文物保护经费。

(7)电影(2070607)49.24万元,较上年增加41.94万元,主要原因为专项资金增加。

(8)电视(2070805)211万元,较上年增加201万元,主要原因为专项资金增加。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)93.57万元,较上年增加11.19万元,主要原因是机关工作人员增加。

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.43万元,较上年增加4.48万元,主要原因是机关工作人员增加。

(11) 事业单位医疗(2101102)36.71万元,较上年增加2.44万元,主要原因是机关工作人员增加。

(12)住房公积金(2210201)47.12万元,,较上年增加0.25万元,主要原因是机关工作人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1080.57万元,其中:

工资福利支出(301)683.67万元,较上年增加41.78万元,主要原因是工作人员增加,工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)302.20万元,较上年减少32.7万元,主要原因是严格按照八项规定要求,厉行节约。

对个人和家庭补助支出(303)75.70万元,较上年增加41.3万元,主要原因是增加脱贫攻坚驻村工作队生活补贴。

资本性支出(310)19万元,较上年增加19万元,主要原因是项目支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1080.57万元,其中:

对事业单位资本性补助(505)985.87万元,较上年增加9.08万元,主要原因是工作人员增加,工资福利支出增加。

对事业单位资本性补助(506)19万元,较上年增加较上年增加19万元,主要原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助(509)75.70万元,较上年增加41.3万元,主要原因是增加脱贫攻坚驻村工作队生活补贴。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元,较上年减少3.95万元(36.74%),减少主要原因是严格按照八项规定要求,厉行节约。其中:因公出国(境)经费上年和本年均无项支出;公务接待费1.8万元,较上年增减少3.35万元(65.05%),减少主要原因是严格按照八项规定要求,厉行节约;公务用车运行维护费5万元,较上年减少0.6万元(10.71%),减少主要原因是严格按照八项规定要求,厉行节约;公务用车购置费上年和本年均无项支出。

(七)机关运行经费安排情况

本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1588.7万元,其中政府采购货物类预算287.4万元、政府采购服务类预算1151.3万元,政府采购工程类预算150万元。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


网络编辑:印台区
信息审核:刘晓辉

扫一扫在手机打开当前页

分享: