一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,根据市委宣传部和区委的安排部署,围绕区委、区政府中心工作,制定实施全区宣传思想工作任务、政策和措施。
2、指导、协调各镇、办事处党委和直属党委的宣传思想工作。
3、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和队伍建设工作。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。
5、培育和践行社会主义核心价值观,规划、部署、组织开展全区思想政治教育工作,负责爱国主义教育工作,组织开展社会宣传;领导区思想政治工作研究会,推动企业思想文化建设。
6、指导、协调全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰;协调做好思想道德建设、志愿服务工作。
7、指导、组织、协调全区对外宣传及对外文化交流等重大活动;组织推动全区新闻发布工作;协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。
8、指导全区文化体制改革和文化产业发展工作;指导、协调全区文化事业发展,制定扶持文化事业发展的政策措施。
9、指导、协调区文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。
10、协助组织部门了解、考察管理宣传、文化部门副科级以上领导干部。对副科级领导干部由区委宣传部负责推荐,宣传部、组织部共同考察,提出任免意见,由区委组织部报区委任免;对正科级领导干部由区委宣传部、组织部共同推荐、考察,提出任免意见,由区委组织部报区委任免;制定对宣传干部的培训规划并组织实施。
11、指导互联网信息办工作。
12、承办区委和区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共铜川市印台区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。铜川市印台区精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部,经费管理方式为全额预算。
二、2019年年度工作任务
1、强化理论武装,坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
2、强化意识形态工作,牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。
3、强化舆论引导,不断提高新闻舆论综合力。
4、培育时代新人,凝聚向上向善强大力量。
5、繁荣文艺创作,努力推出精品力作。
6、深化文化改革发展,扎实推进文化体制改革及文化产业发展工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:中国共产党铜川市印台区委员会宣传部本级(机关)。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制31人,其中行政编制8人、事业编制23人;实有人员28人,其中行政6人,事业22人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门国有资产占有使用情况暂未公开,今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
六、部门预算绩效目标说明
本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。
七、2019年部门预算收支情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入374.54万元,其中一般公共预算拨款收入374.54万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加68.63万元,主要原因是专项经费增加;2019年本部门预算支出374.54万元,其中一般公共预算拨款支出374.54万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加68.63万元,主要原因是专项经费增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入374.54万元,其中一般公共预算拨款收入374.54万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加68.63万元,主要原因是专项经费增加;2019年本部门财政拨款支出374.54万元,其中一般公共预算拨款支出374.54万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加68.63万元,主要原因是专项经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出374.54万元,较上年增加68.63万元,主要原因是专项经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出374.54万元,其中:
(1)行政运行(2013301)237.74万元,较上年减少4.17万元,主要原因是专项经费科目进行调整。
(2)其他宣传事务支出(2013399)55万元,较上年增加55万元,主要原因是专项经费增加。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.79万元,较上年增加9.55万元,主要原因是人员增加及缴费基数逐年增加。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.12万元,较上年增加3.83万元,主要原因是人员增加及缴费基数逐年增加。
(5)行政单位医疗(2101101)10.86万元,较上年增加2.15万元,主要原因是人员增加及缴费基数逐年增加。
(6)住房公积金(2210201)18.03万元,较上年增加3.16万元,主要原因是人员增加及缴费基数逐年增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出374.54万元,其中:
工资福利支出(301)265.67万元,较上年增加59.71万元,主要原因是人员增加及缴费基数增加。
商品和服务支出(302)97.14万元,较上年增加3.68万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。
对个人和家庭的补助支出(303)1.73万元,较上年减少4.76万元,主要原因是科目进行调整。
资本性支出(310)10万元,较上年增加了10万元,主要原因是办公设备购置资金。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出374.54万元,其中:
机关工资福利支出(501)265.67万元,较上年增加59.71万元,主要原因是人员增加及缴费基数增加。
机关商品和服务支出(502)97.14万元,较上年增加3.68万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。
机关资本性支出(一)(503)10万元,较上年增加10万元,主要原因是办公设备购置资金。
对个人和家庭的补助(509)1.73万元,较上年减少4.76万元,主要原因是科目进行调整。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费2万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
2019年当年会议费预算5.43万元,较上年增加4.43万元(443%),增加的主要原因是文明办理论学习会议增加。
2019年当年培训费预算0.4万元,较上年减少0.1万元(20%),减少主要原因是压减培训支出。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排18.14万元,较上年增加1.68万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
扫一扫在手机打开当前页