据《中华人民共和国审计法》第十六条,我局派出审计组,自2021年3月1日至2021年4月30日,对区发展和改革局2020年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。
一、基本情况
(一)预算执行情况
2020年初区发展和改革局预算收入484.29万元。中期调整预算后,预算收入4,908.31万元。
(二)财务收支情况
2020年收入4,908.31万元,支出4,640.42万元,收支相抵,本年盈余分配267.89万元,年初累计盈余结余419.26万元,机构改革资产合并78.96万元,无偿调入净资产0.98万元,本年调减107.58万元,年末累计盈余结余659.51万元。
二、审计评价
审计结果表明,区发展和改革局2020年度预算执行基本符合国家预算和财经法规的规定,会计核算基本规范。
三、审计发现的主要问题
(一)未严格执行公务卡强制结算制度
(二)资金管理不规范
四、审计处理意见及建议
对以上审计发现的问题,铜川市印台区审计局依法出具了审计报告,下达了审计决定书。具体整改情况由其自行公告。
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