根据《中华人民共和国审计法》第十八条,我局自2023年3月7日至6月30日,对区文化和旅游文物局2022年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。
一、被审计单位基本情况
2022年初,区财政局下达区文旅局机关部门预算收入817.78万元。中期调整预算后,全年部门预算收入1,665.03万元。
2022年区文旅局机关收入共计1,665.03万元,支出共计1,560.81万元,累计盈余1,075.80万元,收支相抵本年结余104.22万元,调减累计盈余0.41万元,年末累计盈余1,179.61万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,区文旅局2022年度财政预算执行基本符合国家预算和财经法规的规定,但在往来账款、固定资产管理方面还存在一些问题,应予以纠正和规范。
三、审计发现的主要问题和处理意见
1.往来款长期挂账未及时清理。
2.固定资产管理不规范
对上述问题,区审计局已依法出具审计报告,责令区文旅局按照规定及时清理长期挂账,加强固定资产管理,进行定期清查盘点,及时调整账务,保证固定资产账账相符,账实相符。
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