铜川市印台区审计局2024年第2号审计结果公告

来源:区审计局 发布时间:2024-12-23 17:14

根据《中华人民共和国审计法》第十八条,我局自2024年3月26日至6月28日,对印台街道办事处2023年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

一、预算执行情况

1.机关户收支情况

2023年初,区财政下达印台街道办事处预算765.98万元,中期调整预算后,全年部门预算收入2,542.28万元,年终决算收入2,542.28万元。

2023年,印台街道办事处机关户当年收入总计3,005.78万元,当年支出总计3,011.48万元,当年结余-5.70万元,加上年累计盈余357.87万元,加无偿调拨净资产133.49万元,加新建资产370.33万元,年终累计盈余855.99万元。

2023年,印台街道办事处“三公”运行经费中公务用车购置及运行维护费16.41万元、无公务接待费、无因公出国(境)费,无会议费,无培训费。

2.涉农资金专户收支情况

2023年,印台街道办事处涉农资金专户当年收入总计532.08万元,当年支出总计603.04万元,当年结余-70.96万元,加上年结余220.62万元,年终累计盈余149.66万元。

二、审计评价

审计结果表明,印台街道办事处2023年度财政财务收支情况基本真实、合法,基本能够执行财政财务制度的各项规定,但仍在预算执行、固定资产管理、内控制度执行、会计核算等方面存在一些问题,需要在以后的工作中予以纠正。

三、 审计发现问题

1、违规调剂预算科目。

2、固定资产账账不符。

3、新增固定资产未登记入账。

4、政府采购验收制度执行不到位。

5、财务审核制度执行不到位。

6、往来款长期挂账未及时清理。

7、收入核算不准确。

8、涉农专户专项资金核算不规范,部分专项结余为负数。

9、涉农专户部分专项收入未结转。

10、会计账簿装订不规范。

11、原始凭证附件不全。

对于上述问题,区审计局已依法出具审计报告,责令印台街道办事处进行整改。印台街道办事处正在积极组织整改,具体整改情况将由印台街道办事处向社会公告。


网络编辑:马超
信息审核:贺莉莉

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